Hoe een debetnota in SAP te creëren

Anonim

Achtergrond:

Debetnota-aanvraag is een verkoopdocument dat wordt gebruikt bij de verwerking van verkoopdocumenten om een ​​debetnota voor een klant aan te vragen.

Voorbeeldscenario: een debetnota wordt gemaakt wanneer de berekende prijs laag is vanwege een verkeerd geselecteerde tarieven.

Een debetnota kan worden geblokkeerd, zodat deze kan worden gecontroleerd & na goedkeuring van de debetnota kunnen wij de debetnota verwerken.

Stap 1)

  1. Voer de T-code VA01 in het opdrachtveld in.
  2. Voer dit in bij Ordertype Debetnota-aanvraag.
  3. Voer Verkooporganisatie / Distributiekanaal / Divisie in op het tabblad Verkooporganisatie.
  4. Klik op de knop Maken met verwijzingen.

Stap 2)

  1. Voer het verkoopordernummer in voor referenties om een ​​demo-memo-verzoek aan te maken in het volgordetabblad van het pop-upvenster.
  2. Klik op de knop Kopiëren.

Stap 3)

  1. Voer bestelnr. In.
  2. Voer factureringsblokkering in (reden voor debetnota).
  3. Voer de prijsdatum in (de prijsdatum is de datum waarop de conditierecords worden geopend).
  4. Voer de factuurdatum in.
  5. Voer Doelhoeveelheid in (aantal waarvoor we een debetnota aanmaken).

Stap 4)

Klik op de knop Opslaan .

Het bericht "Verzoek debetnota 700000 is opgeslagen" wordt weergegeven.